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關(guān)于杭州市及市本級2011年財政預算執(zhí)行情況 和2012年財政預算草案的報告(摘要)
(2012年4月9日在杭州市第十二屆人民代表大會第一次會議上)
一、2011年全市及市本級財政預算執(zhí)行情況
全市財政總收入1488.92億元,比上年(下同)增長19.6%。其中,地方財政收入785.15億元,增長17%,占財政總收入比重為52.7%。全市地方財政支出747.51億元,增長21.2%。預計全市各區(qū)、縣(市)均能達到收支平衡,略有結(jié)余。
市區(qū)地方財政收入682.28億元,完成預算的103.4%,增長15.7%。市本級公共財政支出168.5億元,完成預算的98.5%,增長9%;另市本級地方政府債券支出15.5億元。年末安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元。預計當年凈結(jié)余1.04億元,累計凈結(jié)余1.56億元。
2011年市本級政府性基金收入461.91億元,完成預算的79%,下降53%,其中土地出讓收入427.37億元。支出471.07億元,完成預算的78%,下降51.4%,其中土地出讓支出432.27億元。預計政府性基金累計結(jié)余19.94億元。
2011年市本級社會保險基金收入211.99億元,完成計劃的123.4%,增長27%。支出178.13億元,完成計劃的107.5%,增長23.2%。累計結(jié)余227.29億元。
上述預算執(zhí)行數(shù)有待省財政決算批復,可能還會有些調(diào)整。
二、2011年市本級財政主要工作情況
(一)克服收支困難,確保全年財政平衡
依法加強收入征管,提升組織收入水平;堅持有保有壓,厲行節(jié)約規(guī)范支出管理。公共財政預算民生支出121.56億元,增長10.4%,確保新增財力的三分之二以上用于民生。為民辦十件實事項目投入財政資金47.57億元。
(二)涵養(yǎng)地方財源,促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級
發(fā)揮財政政策的杠桿作用和乘數(shù)效應,涵養(yǎng)財源,推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。財政投入27.41億元(包括公共財政預算支出和政府性基金預算支出,下同),支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。推進財政扶持方式創(chuàng)新,提升財政資金使用績效。兌現(xiàn)各項稅費優(yōu)惠政策,幫助企業(yè)減負解困。
(三)保障民生支出,加快社會事業(yè)發(fā)展
財政支出155.91億元,發(fā)展文化體育、科技教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)、公共安全、社區(qū)事務、住房保障、人才培養(yǎng)等各項社會事業(yè),優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),推進基本公共服務均等化。
(四)優(yōu)化環(huán)境投入,助推生態(tài)城市建設(shè)
財政支出125.63億元,優(yōu)化城市環(huán)境投入,確保民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進綠色、低碳發(fā)展。
(五)完善支農(nóng)機制,推動區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展
加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)力度,設(shè)立城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展專項資金,財政支出13.15億元。突出支持重點,發(fā)揮財政資金帶動作用,籌措和使用好農(nóng)村公益金,建立財政支農(nóng)穩(wěn)定增長機制。
(六)加強預算管理,提高財政資金績效
提高財政科學化、精細化管理水平,加強預算編制、預算執(zhí)行、財政監(jiān)督和績效評價既相互分離又相互銜接的預算管理體系建設(shè),財政資金使用績效不斷提高。