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國家物資儲備局2013年部門預(yù)算情況說明
一、國家物資儲備局2013年預(yù)算收支情況說明
國家物資儲備局2013年收支總預(yù)算179,728.91萬元。收入主要來源為財(cái)政撥款116,066.69萬元,占64.58%; 事業(yè)收入57,462.88萬元,占31.97%。事業(yè)單位為財(cái)政補(bǔ)助單位,事業(yè)收入主要用于彌補(bǔ)事業(yè)支出不足。預(yù)算支出主要用于糧油物資儲備事務(wù)172,063.58萬元,占95.74%。
二、國家物資儲備局2013年預(yù)算收入情況說明
國家物資儲備局2013年預(yù)算收入179,728.91萬元,其中:財(cái)政撥款116,066.69萬元,占64.58%; 事業(yè)收入57,462.88萬元,占31.97%;事業(yè)單位經(jīng)營收入110 萬元,占0.06%; 其他收入2,505.79 萬元,占1.39%; 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額3,548.55 萬元,占1.97%; 上年結(jié)轉(zhuǎn)35萬元,占0.02%。
三、國家物資儲備局2013年預(yù)算支出情況說明
國家物資儲備局2013年預(yù)算支出179,728.91萬元(含財(cái)政撥款116,066.69萬元,占64.58%) ,其中:社會保障和就業(yè)7,422.33萬元,占4.13%; 住房保障支出243萬元,占0.14%;糧油物資儲備事務(wù)172,063.58萬元,占95.74%。
四、國家物資儲備局2013年預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2013年,235個(gè)預(yù)算單位財(cái)政撥款預(yù)算116,066.69萬元,比2012年增加4895.91萬元。財(cái)政撥款預(yù)算增加的原因:一是鐵路專用線、儲備油庫運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算增加2300萬元;二是2012年追加行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼預(yù)算基數(shù)2089萬元。
五、國家物資儲備局2013年“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明
“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算 |
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單位:萬元 |
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2012年預(yù)算數(shù) |
2012年執(zhí)行數(shù) |
2013年預(yù)算數(shù) |
|||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
3028.11 |
100.00 |
1734.57 |
1193.54 |
2942.25 |
77.90 |
1671.63 |
1192.72 |
2676.89 |
100.00 |
1384.14 |
1192.75 |
關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算,2013年預(yù)算數(shù)2676.89
萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)100萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1384.14 萬元,公務(wù)接待費(fèi)1192.75萬元。
2013年預(yù)算數(shù)比2012年預(yù)算數(shù)減少351.22萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)與2012年持平,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比2012 年減少350.43萬元,公務(wù)接待費(fèi)比2012年減少0.79萬元,主要原因是按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2012年預(yù)算執(zhí)行數(shù)(實(shí)際支出數(shù))比2012年預(yù)算數(shù)減少85.86萬元,主要原因是我局采取措施厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) :指
國家物資儲備局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(一)歸口管理的行政單位離退休: 指國家物資儲備局行政單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
(二)事業(yè)單位離退休:指國家物資儲備局屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
(三)離退休人員管理機(jī)構(gòu):指國家物資儲備局用于離退休干部處為局離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
(四)未歸口管理的行政單位離退休:指國家物資儲備局未實(shí)行歸口管理的局機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
八、住房保障支出(類)住房改革支出(款) :指國家物資儲備局機(jī)關(guān)及局屬在京單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公積金: 是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(二)提租補(bǔ)貼: 是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼,中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定,人均月補(bǔ)貼90 元。
(三)購房補(bǔ)貼: 是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實(shí)物分房后,房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金,地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金,企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
九、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、糧油物資儲備事務(wù)(類)物資事務(wù)(款):指國家物資儲備部門用于保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)行必須的基本支出和項(xiàng)目支出。
十四、對下級單位補(bǔ)助支出:指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十五、“三公經(jīng)費(fèi)”:納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”,是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。