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一、2013年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年,在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在省人大及其常委會的監(jiān)督下,全省各級財稅部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的決策部署,積極研判宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,主動應(yīng)對企業(yè)效益下滑、主體稅種增長乏力、政府性債務(wù)進(jìn)入償債高峰期等不利因素,著力深化改革,攻堅(jiān)克難,開拓進(jìn)取,較好地完成了省第十二屆人民代表大會第一次會議確定的目標(biāo)任務(wù)。
(一)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報統(tǒng)計,2013年全省公共財政預(yù)算收入完成1610.7億元,為年初預(yù)算的102.9%,比上年決算數(shù)增加272.5億元,增長20.4%。其中:稅收收入完成1215.1億元,比上年決算數(shù)增長14.2%;非稅收入完成395.6億元,比上年決算數(shù)增長44.3%。全省公共財政預(yù)算支出突破4000億元大關(guān),完成4096.6億元,為年初預(yù)算的98%,比上年決算數(shù)增支523.9億元,增長14.7%。
全省公共財政預(yù)算收支平衡情況是:公共財政預(yù)算收入1610.7億元,中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2154.4億元,上年結(jié)余收入162.8億元,調(diào)入資金220億元,財政部代我省發(fā)行地方政府債券收入193億元,收入總計4340.9億元;公共財政支出4096.6億元,上解中央支出5.7億元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金0.8億元,財政部代我省發(fā)行地方政府債券還本支出52億元。收支相抵,年終滾存結(jié)余185.8億元。結(jié)余資金的形成,主要是部分項(xiàng)目不具備當(dāng)年執(zhí)行完畢的條件,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按原用途繼續(xù)使用。
2013年,省本級公共財政預(yù)算收入完成361.2億元,為年初預(yù)算的117.3%,比上年決算數(shù)增加77.8億元,增長27.4%;省本級公共財政預(yù)算支出完成872.8億元,為年初預(yù)算的127.4%,比上年決算數(shù)增支177.2億元,增長25.5%。
省本級公共財政預(yù)算收支平衡情況是:公共財政預(yù)算收入361.2億元,中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2154.4億元,下級上解收入149.6億元,上年結(jié)余收入80億元,調(diào)入資金88.6億元,財政部代我省發(fā)行地方政府債券收入193億元,收入總計3026.8億元;公共財政預(yù)算支出872.8億元,補(bǔ)助下級支出1997.1億元,轉(zhuǎn)貸財政部代我省發(fā)行地方政府債券支出10億元,上解中央支出5.7億元,調(diào)出0.3億元,財政部代我省發(fā)行地方政府債券還本支出33.4億元。收支相抵,年終滾存結(jié)余107.5億元。結(jié)余資金形成的主要原因,一是部分項(xiàng)目不具備當(dāng)年執(zhí)行完畢條件,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按原用途繼續(xù)使用;二是需要對應(yīng)安排支出的專項(xiàng)收入增長較快,當(dāng)年形成的超收大部分只能結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2013年,全省政府性基金預(yù)算收入完成1035.5億元,為年初預(yù)算的137.5%,比上年決算數(shù)增加251.2億元,增長32%;政府性基金預(yù)算支出完成936.2億元,為年初預(yù)算的120.5%,比上年決算數(shù)增加227.3億元,增長32.1%。政府性基金收支增幅較快的原因,主要是國有土地使用權(quán)出讓收入比上年大幅增長,對應(yīng)安排的支出相應(yīng)增加。
全省政府性基金預(yù)算平衡情況是:基金預(yù)算收入1035.5億元,上年結(jié)余收入154.4億元,中央補(bǔ)助收入61.3億元,調(diào)入資金0.6億元,收入總計1251.8億元;基金預(yù)算支出936.2億元,調(diào)出資金141.1億元。收支相抵,基金結(jié)余174.5億元。
2013年,省本級政府性基金預(yù)算收入完成139億元,為年初預(yù)算的124.5%,比上年決算數(shù)增加31.2億元,增長29%;基金預(yù)算支出完成29.9億元,為年初預(yù)算的146.4%,比上年決算數(shù)增加4.9億元,增長19.6%。
省本級基金預(yù)算平衡情況是:基金預(yù)算收入139億元,上年結(jié)余收入72.1億元,調(diào)入資金0.3億元,中央補(bǔ)助收入61.3億元,收入總計272.7億元;基金預(yù)算支出29.9億元,補(bǔ)助下級支出104.1億元,調(diào)出資金53.9億元。收支相抵,省本級基金結(jié)余84.8億元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2013年,全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3.3億元,為年初預(yù)算的122.2%,比上年決算數(shù)增加0.4億元,增長13%。其中:利潤收入1.6億元,股利股息收入1億元。全省國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成3.5億元,為年初預(yù)算的161.1%,比上年決算數(shù)增加0.6億元,增長20%。其中:交通運(yùn)輸支出0.7億元,資源勘探電力信息事務(wù)支出1.6億元。
全省國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況是:國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.3億元,調(diào)入資金0.1億元,上年結(jié)余0.1億元,收入總計3.5億元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3.5億元。收支平衡。
2013年,省本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2.6億元,為年初預(yù)算的118.2%,比上年決算數(shù)減少0.4億元,下降12.8%。其中:利潤收入1.6億元,股利股息收入0.8億元。省本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2.6億元,比上年決算數(shù)減少0.3億元,下降9.7%。其中:交通運(yùn)輸支出0.6億元,資源勘探電力信息事務(wù)支出1.5億元。
省本級國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況是:國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.6億元,調(diào)入資金0.1億元,收入總計2.7億元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.6億元,補(bǔ)助下級支出0.1億元。收支平衡。
(四)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2013年,全省社會保險基金收入完成470億元,為年初預(yù)算的104%,比上年決算數(shù)增加25.1億元,增長5.6%。全省社會保險基金支出完成558.9億元,為年初預(yù)算的108.8%,比上年決算數(shù)增加84.9億元,增長17.9%。
全省社會保險基金預(yù)算平衡情況是:社會保險基金收入470億元,專項(xiàng)補(bǔ)助收入217.4億元,專項(xiàng)上解收入3.9億元,上年結(jié)余763.6億元,收入總計1454.9億元;社會保險基金支出558.9億元。收支相抵,年終滾存結(jié)余896億元。
2013年,省本級社會保險基金收入完成81.8億元,為年初預(yù)算的112%,比上年決算數(shù)增加7.9億元,增長10.6%。省本級社會保險基金支出完成75.3億元,為年初預(yù)算的107%,比上年決算數(shù)增加8.7億元,增長13%。
省本級社會保險基金預(yù)算平衡情況是:社會保險基金收入81.8億元,專項(xiàng)補(bǔ)助收入217.4億元,專項(xiàng)上解收入6.4億元,上年結(jié)余211.4億元,收入總計517億元;社會保險基金支出75.3億元,專項(xiàng)補(bǔ)助支出175億元。收支相抵,年終滾存結(jié)余266.7億元。
以上均為快報數(shù),財政部批復(fù)我省2013年財政決算后,部分?jǐn)?shù)據(jù)會有所變化,屆時再向省人大常委會報告變化情況。
2013年,全省財政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),但同時也呈現(xiàn)出一些新情況和新特點(diǎn),主要表現(xiàn)為:一是稅收增幅回落較快。因部分涉稅企業(yè)效益下滑,2013年全省地方公共財政收入中的稅收收入完成1215.1億元,雖然比上年決算數(shù)增長14.2%,但增幅較上年回落6.4個百分點(diǎn)。二是非稅收入快速增長。2013年全省非稅收入超年初預(yù)算72.6億元,拉動地方公共財政預(yù)算收入增長9.1個百分點(diǎn)。非稅收入的大幅增長,主要是受跨期入庫的壩區(qū)耕地質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi)、清理歷年耕地開墾費(fèi)和加大國有資源(資產(chǎn))處置力度等一次性因素影響所致。三是全省地方公共財政預(yù)算支出增速明顯回落。
二、2013年財政主要工作
(一)積極籌措資金,支持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
集中整合不低于60%的省級扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,支持重大示范帶動項(xiàng)目以及重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)。安排民營經(jīng)濟(jì)、內(nèi)外貿(mào)發(fā)展、文化旅游、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等38項(xiàng)專項(xiàng)財政資金共計30.6億元,保障“產(chǎn)業(yè)建設(shè)年”行動計劃的落實(shí)。安排資金3億元,集中扶持和培育現(xiàn)代生物、新材料、裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中主業(yè)突出、創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè),推動我省產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。安排資金0.8億元,支持設(shè)立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金和股權(quán)投資引導(dǎo)基金,引導(dǎo)民間投資支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(二)千方百計加大投入,加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
全省籌集資金476.1億元,支持鐵路、高速公路、機(jī)場、農(nóng)村公路建設(shè)以及國省干線和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù),為全面打響綜合交通三年攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?;I集資金104億元,確保40.3萬套(戶)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)?;I集水利建設(shè)資金112.6億元,深入實(shí)施興水強(qiáng)滇戰(zhàn)略,確保了中小河流治理、病險水庫除險加固、大中型水電站水資源綜合利用等項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。省財政安排建設(shè)資金3.1億元,為云南大劇院、云南科技館、云南文苑等重大標(biāo)志性文化設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。安排省預(yù)算內(nèi)基建投資計劃資金32億元,確保南博會場館改擴(kuò)建等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
(三)完善“三農(nóng)”投入機(jī)制,推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)
一是積極落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。整合資金52.3億元支持糧食生產(chǎn),繼續(xù)對種糧農(nóng)民實(shí)施各項(xiàng)補(bǔ)貼和實(shí)施百億斤糧食增產(chǎn)計劃?;I集資金36.6億元,支持農(nóng)田水利、人畜飲水工程,農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、中低產(chǎn)田地改造以及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加快實(shí)施農(nóng)村沼氣、太陽能熱水器等能源改造項(xiàng)目?;I集各類農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金23.6億元,推進(jìn)我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。二是不斷完善財政綜合扶貧政策體系。籌集專項(xiàng)扶貧資金50.1億元,不斷加大財政扶貧力度,完善專項(xiàng)扶貧資金因素分配辦法,集中力量支持4個連片特困地區(qū)和怒江扶貧攻堅(jiān)。三是積極開展財政與金融合作。進(jìn)一步擴(kuò)充農(nóng)業(yè)、水利投資公司的資本金,改革投入方式,加快構(gòu)建財政資金對農(nóng)民的引導(dǎo)激勵機(jī)制,調(diào)動農(nóng)民投資投勞的積極性。四是支持全省城鎮(zhèn)規(guī)劃先行。省級安排資金1.2億元,支持縣級以上城鎮(zhèn)逐步完善總體規(guī)劃編制工作,保障210個特色小鎮(zhèn)和13.3萬個村莊的規(guī)劃編制工作全面展開。五是建立健全土地有償使用制度。通過征收壩區(qū)耕地質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi),促進(jìn)壩區(qū)耕地保護(hù)以及建設(shè)用地向低丘緩坡及山地布局。六是著力提升縣鄉(xiāng)人居環(huán)境。省級安排資金5億元,專項(xiàng)用于完善城鎮(zhèn)供水配套管網(wǎng)、污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)?;I集資金25.9億元在1萬個村開展 “一事一議”財政獎補(bǔ)村級公益事業(yè)建設(shè),在701個村開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。籌集資金4.4億元支持新建、改擴(kuò)建城市老年福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村敬老院和城鄉(xiāng)社區(qū)日間照料中心,不斷加快城鄉(xiāng)宜居環(huán)境配套設(shè)施建設(shè)。
(四)支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展,著力保障和改善民生
保障教育持續(xù)發(fā)展。2013年,全省教育支出達(dá)686億元,比上年增加11.2億元,扣除2012年中央和省集中安排化解高校債務(wù)資金因素后,同口徑增長8%。其中,省財政共籌集資金175.3億元用于義務(wù)教育,對全省義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的602.6萬學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)和免費(fèi)提供教科書,對全省277萬名農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿學(xué)生給予生活費(fèi)補(bǔ)助,全省所有縣(市、區(qū))實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)改善計劃,農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造工程和農(nóng)村中小學(xué)飲水工程等項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)。采取多項(xiàng)措施將我省高校債務(wù)余額降低并控制在70億元以內(nèi),高?;瘋ぷ黜樌七M(jìn)。全面落實(shí)高校生均經(jīng)費(fèi)撥款水平本科1.2萬元/年、高職高專0.6萬元/年的政策?;I措資金10億元,實(shí)施學(xué)前教育三年行動計劃效果明顯。省級安排民辦教育專項(xiàng)資金0.2億元、特殊教育專項(xiàng)資金0.5億元、中小學(xué)以及幼兒教師隊(duì)伍建設(shè)資金0.8億元,繼續(xù)支持各類教育事業(yè)加快發(fā)展。
支持各項(xiàng)社會保障提標(biāo)擴(kuò)面。2013年,全省社會保障和就業(yè)支出達(dá)505.3億元,比上年增加66.3億元,增長15.1%。省財政籌集資金65.8億元,支持將全省企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金月人均水平提高到1700元,比上年增加140元?;I集城鄉(xiāng)最低生活保障資金76.7億元,城市低保對象比上年增加10.4萬人,達(dá)到103萬人,月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高31元,達(dá)到240元。農(nóng)村低保對象比上年增加29.3萬人,達(dá)到467萬人,月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高14元,達(dá)到108元;籌集資金2.7億元,提高全省3萬多孤兒和艾滋病感染兒童基本生活補(bǔ)助?;I集撫恤補(bǔ)助資金15.4億元,惠及全省37萬撫恤特困群體,不斷提高撫恤標(biāo)準(zhǔn),其中“兩參人員”月人均補(bǔ)助水平提高35元,達(dá)到320元。
促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生保障水平逐步提高。2013年,全省醫(yī)療衛(wèi)生支出達(dá)300.3億元,比上年增加33.3億元,增長12.5%。籌集新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金86.5億元,籌資水平較上年人均增加50元,將籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到每人340元,參合率較上年提高1.25個百分點(diǎn),達(dá)到97.8%?;I集基本藥物制度及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制補(bǔ)助資金6.7億元,有力地支持了全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作。省級安排資金2億元,支持省級醫(yī)院購置設(shè)備和房屋改造,實(shí)施科研人才培養(yǎng)。省級安排資金0.8億元,用于推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)。安排省級資金0.2億元,支持民營醫(yī)院加快發(fā)展。籌集資金22.9億元,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化和衛(wèi)生信息化等相關(guān)領(lǐng)域改革。省級安排資金2億元,用于食品檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)、打擊偽劣藥品以及監(jiān)督應(yīng)急等工作,不斷提升食品藥品監(jiān)管能力。
加大公共文化服務(wù)體系建設(shè)投入。按每個行政村補(bǔ)助1萬元的標(biāo)準(zhǔn),籌集農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金1.8億元,支持農(nóng)村文化建設(shè)?;I集資金0.6億元,推動全省612個村級文體活動廣場建設(shè)。籌集資金2.3億元,支持廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)、“五館”免費(fèi)開放、公共數(shù)字文化建設(shè)等一系列文化惠民工程。省級安排資金1.7億元,重點(diǎn)支持文化企業(yè)兼并重組、文化科技及內(nèi)容的創(chuàng)新,培育骨干文化企業(yè),構(gòu)建現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系,推動文化企業(yè)走出去。
不斷增強(qiáng)應(yīng)急救災(zāi)抗災(zāi)能力。籌集資金11.3億元,支持鎮(zhèn)雄縣山體滑坡,以及洱源、迪慶地震災(zāi)害的搶險救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建?;I集抗旱救災(zāi)資金7.7億元,支持抗旱保供水、增蓄水、保生活,確保各項(xiàng)應(yīng)急救災(zāi)工作有序開展。省財政連續(xù)六年每年安排提升防災(zāi)減災(zāi)10大能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金2億元,重點(diǎn)向滇東北川滇交界等3個地震重點(diǎn)監(jiān)測區(qū)傾斜。籌集地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金17億元,不斷完善地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)?;I集農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金28.4億元,幫助全省50萬戶農(nóng)村貧困家庭實(shí)施危房改造和地震安居工程,全省防災(zāi)減災(zāi)能力得到不斷提升。
(五)突出重點(diǎn)調(diào)整結(jié)構(gòu),加大生態(tài)文明建設(shè)投入
深入貫徹落實(shí)省委關(guān)于爭當(dāng)全國生態(tài)文明建設(shè)排頭兵的決定,籌集資金18.5億元,大力推進(jìn)節(jié)能減排工作,進(jìn)一步限制了高耗能、高污染行業(yè)過快增長,加快落后產(chǎn)能和污染嚴(yán)重企業(yè)的淘汰力度,引導(dǎo)企業(yè)加大對高效節(jié)能和環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入,促進(jìn)大氣、土壤、水環(huán)境治理?;I集生態(tài)文明建設(shè)資金34.3億元,重點(diǎn)支持“七彩云南保護(hù)行動”、重金屬污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和全省湖泊治理,促進(jìn)人與自然協(xié)調(diào)發(fā)展?;I集資金50.6億元,大力支持林業(yè)生態(tài)建設(shè),天然林保護(hù)、退耕還林、陡坡地生態(tài)治理等一系列林業(yè)生態(tài)保護(hù)工作得到加強(qiáng),“森林云南”建設(shè)深入推進(jìn)。籌集省對下生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金30.7億元,盡力彌補(bǔ)生態(tài)功能區(qū)所在地政府為保護(hù)生態(tài)環(huán)境所發(fā)生的實(shí)際支出與機(jī)會成本。修訂完善省對下生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法,明確生態(tài)價值權(quán)益,建立健全“歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、動態(tài)變化”的生態(tài)補(bǔ)償制度。創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測考核獎懲機(jī)制,加大獎懲力度,激勵引導(dǎo)當(dāng)?shù)卣l(fā)展經(jīng)濟(jì)與生態(tài)建設(shè)同步進(jìn)行。
(六)不斷完善公共財稅體制,努力提升財政管理水平
夯實(shí)基礎(chǔ),推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。加快完善省對下轉(zhuǎn)移支付制度體系,充分發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付綜合績效考評機(jī)制的激勵引導(dǎo)作用,以縣級基本財力保障和均衡性轉(zhuǎn)移支付為主體,以民族地區(qū)、邊境地區(qū)、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付為重要補(bǔ)充,繼續(xù)加大省對下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度,確保收支缺口縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的基本財力需求,緩解基層財政困難,全省基本公共服務(wù)均等化水平不斷提高。
厲行節(jié)約,著力推進(jìn)預(yù)算公開透明。嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“十項(xiàng)措施”要求,堅(jiān)持厲行節(jié)約,切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。大力壓縮會議、文件、活動、評比表彰等方面的支出,從嚴(yán)控制因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模,2013年全省“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)支出均較上年減少。堅(jiān)決停止審批新建樓堂館所資金。在公開省本級政府預(yù)、決算的基礎(chǔ)上,積極推進(jìn)省級部門的預(yù)算公開,首次實(shí)施了省本級101個部門和5個州市本級,以及29個縣級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算公開,財政預(yù)算信息公開工作取得突破性進(jìn)展。
統(tǒng)籌兼顧,妥善應(yīng)對政府性債務(wù)償債高峰。通過積極爭取財政部增加代我省發(fā)行地方政府債券規(guī)模,實(shí)施地方政府債務(wù)置換及展期,積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu),多層次、多渠道確保償債資金正常鏈接和滾動運(yùn)行,有效防控政府性債務(wù)風(fēng)險,為保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資創(chuàng)造了良好條件。與此同時,積極配合審計部門加強(qiáng)政府性債務(wù)的清理統(tǒng)計,切實(shí)規(guī)范地方政府融資行為,在全國率先研究出臺了土地儲備融資規(guī)模核定辦法,建立年度融資規(guī)??刂浦贫?。研究制定加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的一攬子政策措施,多管齊下,為進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理奠定了基礎(chǔ)。
完善稅制,順利啟動“營改增”試點(diǎn)工作。積極跟蹤先行試點(diǎn)省市“營改增”試點(diǎn)情況,分析測算交通運(yùn)輸和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅的影響,組織實(shí)施我省“營改增”試點(diǎn)工作,如期成功實(shí)現(xiàn)稅制轉(zhuǎn)換。大部分試點(diǎn)企業(yè)稅負(fù)下降、活力增強(qiáng),競爭力提升,全省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的效果開始顯現(xiàn)。
(七)認(rèn)真查擺和正視存在問題,切實(shí)加強(qiáng)整改落實(shí)
2013年,省財政廳認(rèn)真按照《預(yù)算法》和相關(guān)法律法規(guī)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行省人大及其常務(wù)委員會批準(zhǔn)的預(yù)決算,主動接受省人大及其常務(wù)委員會的監(jiān)督,積極配合省人大及其常務(wù)委員會開展專題視察、調(diào)研和調(diào)查,及時組織人員認(rèn)真聽取省人大及其常務(wù)委員會、省人大代表審議各項(xiàng)財政報告的意見,積極承辦省人大常委會議審議意見、人大代表建議和政協(xié)提案,及時分解落實(shí)承辦任務(wù),加強(qiáng)督促催辦。針對查擺出來的年初預(yù)算細(xì)化不夠、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢等突出問題,有針對性地制定了強(qiáng)化預(yù)算編制,完善預(yù)算執(zhí)行倒逼機(jī)制、責(zé)任追究機(jī)制等工作制度,加大結(jié)余資金清理力度,健全財政績效評價制度,進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率,提升預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性、有效性和安全性。
在取得上述成績的同時,我們也十分清醒地認(rèn)識到,全省財政改革發(fā)展中仍然存在一些不容忽視的問題,集中表現(xiàn)在:財政收入增速回落與剛性支出需求增長的矛盾凸顯,預(yù)算管理制度的科學(xué)性、完整性、規(guī)范性和透明度有待提高,財政預(yù)算績效管理尚待加強(qiáng),結(jié)余資金規(guī)模還需進(jìn)一步壓縮,地方政府性債務(wù)風(fēng)險不斷累積等。下一步,我們將在黨的十八屆三中全會精神的指引下,高度重視和積極探索解決這些問題的辦法,以“釘釘子”的精神,推動全省財政管理工作不斷邁上新臺階,取得新突破。
三、2014年地方財政預(yù)算草案
根據(jù)黨的十八屆三中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、中央城鎮(zhèn)化工作會議、中央農(nóng)村工作會議和全國財政工作會議精神,以及省委九屆七次全會的總體部署,今年全省財政預(yù)算編制和財政工作的總體思路是:深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會關(guān)于全面深化改革的決定,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以全面深化改革為契機(jī),堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),按照建立現(xiàn)代財政制度的要求,著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),盤活存量資金,用好財政增量資金,努力改善民生,嚴(yán)控一般性支出,推進(jìn)預(yù)算公開透明,提高財政資金使用績效,強(qiáng)化地方政府性債務(wù)管理,促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
為貫徹落實(shí)好上述指導(dǎo)思想,在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上,2014年全省及省本級財政收支預(yù)算建議如下:
(一)地方公共財政收支預(yù)算草案
2014年,全省公共財政預(yù)算收入安排1804億元,比上年快報數(shù)增長12%;全省公共財政預(yù)算支出安排4425億元,比上年快報數(shù)增長8%。收支預(yù)算安排主要考慮以下因素:一是今年宏觀經(jīng)濟(jì)形勢能否回暖仍不確定,支撐稅收持續(xù)快速增長的基礎(chǔ)不牢;二是由于非稅收入不具有可持續(xù)增收的條件,預(yù)計今年增幅將呈現(xiàn)明顯回落態(tài)勢;三是我省地方公共財政預(yù)算收支規(guī)模的差額日益擴(kuò)大,支出在高基數(shù)基礎(chǔ)上難以繼續(xù)維持高增長;四是目前可以預(yù)見的中央財政轉(zhuǎn)移支付增量空間相對較小,不足以支撐全省地方公共財政支出實(shí)現(xiàn)大幅增長。
全省公共財政收支預(yù)算平衡情況是:公共財政預(yù)算收入1804億元,中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2241億元,上年結(jié)余收入185.8億元,調(diào)入資金200億元,收入總計4430.8億元;全省公共財政預(yù)算支出4425億元,上解中央支出5.8億元,支出總計4430.8億元。收支平衡。
2014年,省本級公共財政預(yù)算收入安排373.4億元,比上年年初預(yù)算增加65.4億元,增長21.2%;公共財政預(yù)算支出安排772億元,比上年年初預(yù)算增加87億元,增長12.7%。
省本級公共財政預(yù)算收支平衡情況是:公共財政預(yù)算收入373.4億元,中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2241億元,下級上解收入136.7億元,調(diào)入資金53億元,上年結(jié)余收入107.5億元,收入總計2911.6億元;公共財政預(yù)算支出772億元,補(bǔ)助下級支出2026.4億元,上解中央支出5.8億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出107.4億元,支出總計2911.6億元。收支平衡。
(二)政府性基金收支預(yù)算草案
2014年,全省政府性基金預(yù)算收入安排854億元,比上年快報數(shù)減少181.5億元,下降17.5%;全省政府性基金預(yù)算支出安排905億元,比上年快報數(shù)減少31.2億元,下降3.3%。全省政府性基金預(yù)算收支下降的主要原因是,2014年國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計減收,對應(yīng)安排的支出相應(yīng)減少。
全省政府性基金預(yù)算收支平衡情況是:基金預(yù)算收入854億元,中央補(bǔ)助收入44.1億元,上年結(jié)余174.5億元,收入總計1072.6億元;基金預(yù)算支出905億元,調(diào)出資金93億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定安排使用74.6億元。收支平衡。
2014年,省本級政府性基金預(yù)算收入安排133億元,比上年年初預(yù)算數(shù)增加21.4億元,增長19.2%;省本級政府性基金預(yù)算支出安排43.6億元,比上年年初預(yù)算數(shù)增加23.2億元,增長113.7%。
省本級基金預(yù)算收支平衡情況是:基金預(yù)算收入133億元,中央補(bǔ)助收入44.1億元,上年基金結(jié)余84.8億元,收入總計261.9億元;基金預(yù)算支出43.6億元,補(bǔ)助下級支出132億元,調(diào)出資金39.3億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定安排使用47億元。收支平衡。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2014年,全省國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排2.5億元,比上年快報數(shù)減少0.9億元,下降26.1%。其中:利潤收入1.6億元,股利股息收入0.7億元。支出安排2.5億元,比上年快報數(shù)減少1億元,下降27.9%。其中:文化體育與傳媒支出0.2億元,交通運(yùn)輸支出0.5億元,資源勘探信息事務(wù)支出1億元,其他支出0.6億元。收支平衡。
2014年,省本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排2.3億元,比上年快報數(shù)減少0.3億元,下降10.7%。其中:利潤收入1.6億元,股利股息收入0.7億元。支出安排2.3億元,比上年快報數(shù)減少0.3億元,下降12.4%。其中:文化體育與傳媒支出0.2億元,交通運(yùn)輸支出0.5億元,資源勘探電力信息事務(wù)支出1億元,其他支出0.6億元。收支平衡。
全省和省本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排下降的主要原因是,預(yù)計受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響,企業(yè)預(yù)期利潤減少。
(四)社會保險基金預(yù)算草案
2014年,全省社?;痤A(yù)算收入安排896.1億元,較上年增長10.8%,其中:保險費(fèi)收入500.8億元,較上年增長12%;利息收入24.5億元,較上年增長20.2%;財政補(bǔ)貼收入237.2億元,較上年增長9.1%。收入預(yù)算主要考慮的因素:一是結(jié)合我省歷年社?;鸬膶?shí)際增長情況,企業(yè)養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、職工醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險的繳費(fèi)基數(shù)較上年增長比例不低于5%,因此,保費(fèi)收入將相應(yīng)增長。二是在2014年,各級財政對城鎮(zhèn)基本居民醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保繳費(fèi)人員補(bǔ)助水平之和,將提高到年人均320元。三是嚴(yán)格執(zhí)行保值增值規(guī)定,利息收入有所增加。
全省社?;痤A(yù)算支出安排750.8億元,較上年增長10.4%,其中:社會保險待遇支出609億元,較上年增長10.4%,轉(zhuǎn)移支出1.1億元,其他支出1.6億元。支出預(yù)算主要考慮的因素:一是調(diào)整待遇政策。企業(yè)職工養(yǎng)老保險人均基本養(yǎng)老金水平預(yù)計將有所增長,失業(yè)保險月人均失業(yè)金按照15%的增幅測算。二是按照中央醫(yī)改工作的要求,提高醫(yī)療報銷比例,合理減少歷年結(jié)余。各統(tǒng)籌地結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況,按照近三年醫(yī)保待遇支出的平均增長率,測算醫(yī)保待遇支出,致使部分地區(qū)的醫(yī)?;痤A(yù)算出現(xiàn)赤字。
2014年,全省社?;鸨灸晔罩ЫY(jié)余預(yù)算145.3億元,較上年增長13%,年末滾存結(jié)余預(yù)算1041.3億元,較上年增長16.2%?;鹨?guī)模仍在逐步擴(kuò)大,結(jié)余繼續(xù)積累,基金運(yùn)行穩(wěn)定。
2014年,省本級社會保險基金預(yù)算收入安排138億元,較上年增長8.6%,其中:保險費(fèi)收入84.4億元,較上年增長12.1%;利息收入7.2億元,較上年增長14.1%;財政補(bǔ)貼收入42.8億元,較上年增1%。收入預(yù)算主要考慮的因素:一是省本級企業(yè)養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、職工醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險的繳費(fèi)基數(shù)較上年增長比例不低于5%。二是中央和省財政對省本級大學(xué)生參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。三是嚴(yán)格執(zhí)行保值增值規(guī)定,利息收入有所增加。
2014年,省本級社保基金預(yù)算支出安排79.4億元,較上年增長5.3%,其中:社會保險待遇支出78.8億元,較上年增長5.3%,轉(zhuǎn)移支出0.5億元。支出預(yù)算主要考慮的因素:一是調(diào)整待遇政策。企業(yè)職工養(yǎng)老保險人均基本養(yǎng)老金水平預(yù)計將有所增長。二是在工傷保險、生育保險待遇提高之后,省本級當(dāng)期收支結(jié)余出現(xiàn)赤字,適當(dāng)消耗結(jié)余。
2014年省本級社?;鸨灸晔罩ЫY(jié)余預(yù)算58.6億元,較上年增長13.3%,年末滾存結(jié)余預(yù)算325.4億元,較上年增長22%?;鹨?guī)模仍在逐步擴(kuò)大,結(jié)余繼續(xù)積累,基金運(yùn)行穩(wěn)定。
以上社?;鸩莅福前凑肇斦康淖钚驴趶竭M(jìn)行報告。
(五)省本級公共財政預(yù)算支出安排情況
1. 安排一般公共服務(wù)支出預(yù)算52.8億元,比上年年初預(yù)算增加0.5億元,增長0.9%。新增資金主要用于:第2屆中國—南亞博覽會暨第22屆昆交會、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)建設(shè)等。
2. 安排公共安全支出預(yù)算44.6億元,比上年增加2.5億元,增長5.9%。新增資金主要用于:服刑人員伙食費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)提標(biāo)、消防應(yīng)急救援指揮中心設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購置及維穩(wěn)處突等。
3. 安排教育支出預(yù)算104.1億元,比上年增加9.2億元,增長9.7%,高于經(jīng)常性收入增幅。新增資金主要用于:農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和校舍維修、接收進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女義務(wù)教育學(xué)校新建和擴(kuò)容改造、提高本??粕?jīng)費(fèi)和農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)等。
4. 安排科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算18.5億元,比上年增加4.3億元,增長30%,高于經(jīng)常性收入增幅。新增資金主要用于實(shí)施新一輪創(chuàng)新型云南行動計劃。
5. 安排文化體育與傳媒支出預(yù)算12.3億元,比上年增加3.7億元,增長43%。新增資金主要用于:云南文苑文學(xué)藝術(shù)館陳列布展、文物保護(hù)、文化企業(yè)改革、創(chuàng)新和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
6. 安排社會保障和就業(yè)支出預(yù)算87.3億元,比上年增加5.7億元,增長7%。新增資金主要用于:城鄉(xiāng)低保省級補(bǔ)助、全省企業(yè)退休人員計劃生育獎勵、省級創(chuàng)業(yè)資金和個人小額擔(dān)保貸款貼息等。
7. 安排醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算70.3億元,比上年增加7.6億元,增長12.1%。新增資金主要用于:阜外云南心血管醫(yī)院建設(shè)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療省級配套、艾滋病防治、中醫(yī)??平ㄔO(shè)和公立醫(yī)院改革試點(diǎn)等。
8. 安排節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算18.6億元,比上年增加2.4億元,增長14.7%。新增資金主要用于:陡坡地生態(tài)治理補(bǔ)助、七彩云南保護(hù)、九大高原湖泊水污染防治和淘汰落后產(chǎn)能等。
9. 安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算4.6億元,比上年增加0.9億元,增長23.5%。新增資金主要用于城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。
10. 安排農(nóng)林水支出預(yù)算82.9億元,比上年增加11.1億元,增長15.4%,高于經(jīng)常性收入增幅。新增資金主要用于:省級公益林生態(tài)效益補(bǔ)償、怒江州專項(xiàng)扶貧、農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、云南農(nóng)業(yè)品牌培育、農(nóng)業(yè)莊園經(jīng)濟(jì)建設(shè)和農(nóng)(畜)產(chǎn)品質(zhì)量安全等。
11. 安排交通運(yùn)輸支出預(yù)算104.2億元,比上年增加11億元,增長11.8%。新增資金主要用于加大鐵路、公路建設(shè)投入和新建支線機(jī)場項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。
12. 安排資源勘探電力信息等支出預(yù)算31.5億元,比上年增加8億元,增長34%。新增資金主要用于:滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持工業(yè)跨越發(fā)展、小煤礦(窯)整頓治理及安全生產(chǎn)、蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。
13. 安排商業(yè)服務(wù)等支出預(yù)算8.8億元,比上年增加1.3億元,增長16.8%。新增資金主要用于加大支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14. 安排金融支出預(yù)算3億元,比上年增加0.9億元,增長41.4%。新增資金主要用于支持地方金融發(fā)展和沿邊金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。
15. 安排國土海洋氣象等支出預(yù)算51.7億元,比上年增加17.6億元,增長51.8%。新增資金主要用于:因壩區(qū)耕地質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi)等專項(xiàng)收入增加而需對應(yīng)增加安排的支出。
16. 安排住房保障支出預(yù)算20.9億元,比上年減少0.1億元,下降0.7%。下降的主要原因是:因任務(wù)量發(fā)生變化,減少農(nóng)村危房改造工程建設(shè)省級配套資金所致。
17. 安排糧油物資儲備支出預(yù)算3億元,比上年增加0.6億元,增長25%。新增資金主要用于糧食倉庫的維修改造。
18. 安排預(yù)備費(fèi)支出預(yù)算15億元,與上年持平。
19. 安排國債還本付息支出預(yù)算5.2億元,與上年持平。
20. 安排其他支出預(yù)算31.4億元,與上年持平。
四、2014年全省主要財政工作任務(wù)及措施
2014年是全面深化財稅體制改革的關(guān)鍵之年,我們將按照黨的十八屆三中全會要求,緊緊圍繞省委、省政府對全省財稅改革的總體部署,緊密結(jié)合實(shí)際,立足長遠(yuǎn)、科學(xué)謀劃,大力推進(jìn)我省財稅體制改革創(chuàng)新與發(fā)展。
(一)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
積極支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。按照省委、省政府實(shí)施“產(chǎn)業(yè)建設(shè)年三年行動計劃”的總體部署,充分運(yùn)用財政政策手段,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和質(zhì)量。正確處理好政府與市場的關(guān)系,探索建立財政資金支持準(zhǔn)公益性項(xiàng)目的新方式,推進(jìn)國有企業(yè)深化改革。支持養(yǎng)老等社會服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,引導(dǎo)民間資本投入。清理稅收優(yōu)惠政策,認(rèn)真落實(shí)小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠。調(diào)整整合專項(xiàng)資金,支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展。推進(jìn)政府購買服務(wù)。規(guī)范企業(yè)融資渠道,發(fā)揮貸款貼息、信用擔(dān)保的政策工具作用,改善中小企業(yè)融資難困境,激發(fā)中小企業(yè)發(fā)展活力。
推動農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。加大對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)和農(nóng)作物病蟲害防治的支持力度,不斷提高糧食綜合生產(chǎn)能力。支持減少化肥農(nóng)藥施用量,控制農(nóng)業(yè)面源污染,確保糧食安全。整合農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金,支持中低產(chǎn)田地改造、小型農(nóng)田水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),繼續(xù)實(shí)施沼氣池、節(jié)柴改灶、太陽能等節(jié)能項(xiàng)目。通過實(shí)施整村(鄉(xiāng))推進(jìn)、村級公益事業(yè)“一事一議”獎補(bǔ)等項(xiàng)目,加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐。健全完善扶貧專項(xiàng)資金管理機(jī)制,不斷提高扶貧工作的有效性。鞏固退耕還林成果,繼續(xù)支持實(shí)施天然林保護(hù),陡坡地生態(tài)治理工程,完善森林生態(tài)效益補(bǔ)償和“天保工程”后續(xù)政策,支持森林防火和野生動物保護(hù)。
積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。研究建立多元化可持續(xù)的資金籌措機(jī)制,拓寬融資渠道,積極引導(dǎo)和鼓勵民間資本參與城鎮(zhèn)化建設(shè)。支持完善農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的社會保障政策,跟蹤研究城鄉(xiāng)養(yǎng)老制度銜接辦法,探索轉(zhuǎn)移支付同農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機(jī)制。繼續(xù)支持保障性住房建設(shè)、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)和生活垃圾處理、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)等,在城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中不斷改善民生。
(二)完善財政投入機(jī)制保障和改善民生
著力促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高。繼續(xù)引導(dǎo)和支持學(xué)前教育。進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,逐步提高保障水平??s小城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置差距,保障和改善農(nóng)村教師工資待遇和工作條件,健全農(nóng)村教師培養(yǎng)培訓(xùn)制度和城鄉(xiāng)教師交流機(jī)制,建立完善城鎮(zhèn)教師到農(nóng)村學(xué)校任教服務(wù)期制度。加大合理配置教育資源的力度,促進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平均等化。全面推進(jìn)中小學(xué)教育信息化,以教育信息化帶動教育現(xiàn)代化。建立健全面向城鄉(xiāng)全體勞動者的職業(yè)教育培訓(xùn)制度,支持高等教育在內(nèi)涵式發(fā)展中不斷提高教育質(zhì)量。
扎實(shí)推進(jìn)社會保障和就業(yè)。不斷完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系,推動改進(jìn)各項(xiàng)社會保險繳費(fèi)政策,合并實(shí)施新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險制度。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金,提高城鄉(xiāng)低保、孤兒生活費(fèi)、重點(diǎn)優(yōu)撫對象等困難人群的生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),加快完善保障標(biāo)準(zhǔn)與物價掛鉤聯(lián)動機(jī)制,積極落實(shí)城鄉(xiāng)居民收入倍增計劃。推動建立科學(xué)合理的災(zāi)情核查機(jī)制、救助標(biāo)準(zhǔn)確定機(jī)制以及災(zāi)害救助績效考評機(jī)制。
支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生改革。鞏固和擴(kuò)大基本醫(yī)保覆蓋面,推進(jìn)尿毒癥、兒童白血病等22種重特大疾病保障試點(diǎn),完善重特大疾病保障和疾病應(yīng)急救助機(jī)制。全面總結(jié)評估30個縣級公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),加快推進(jìn)基本藥物制度,探索建立財政長效補(bǔ)償辦法,著力破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”,鼓勵和引導(dǎo)社會辦醫(yī)。
促進(jìn)公共文化產(chǎn)品創(chuàng)新與繁榮。著力優(yōu)化文化支出結(jié)構(gòu),加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用,重點(diǎn)支持公益性文化活動,鼓勵社會力量積極參與公共文化產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)。健全國有文化資產(chǎn)監(jiān)管體制,推進(jìn)省屬文化企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu),建立現(xiàn)代企業(yè)制度,促進(jìn)國有文化企業(yè)跨越發(fā)展。
(三)深化財稅體制改革打基礎(chǔ)強(qiáng)支撐
積極深化預(yù)算管理制度改革。著力完善全口徑預(yù)算管理制度,強(qiáng)化國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算管理,加大對政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與公共財政預(yù)算的統(tǒng)籌力度。不斷完善預(yù)算編審體系、定額標(biāo)準(zhǔn)體系。構(gòu)建“目標(biāo)-措施-項(xiàng)目”相聯(lián)系的部門績效目標(biāo)體系,強(qiáng)化績效目標(biāo)引導(dǎo),完善項(xiàng)目績效評審機(jī)制。開展整合專項(xiàng)資金試點(diǎn)工作,在試點(diǎn)基礎(chǔ)上,不斷擴(kuò)大和推進(jìn)專項(xiàng)資金的整合力度。盤活存量資金,用好增量資金,切實(shí)壓縮代編預(yù)算規(guī)模,努力提高預(yù)算編制的細(xì)化率和準(zhǔn)確性。健全完善項(xiàng)目資金跟蹤問效機(jī)制,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。探索開展中期財政規(guī)劃管理,逐步建立跨年度預(yù)算平衡和政府預(yù)算體系間的統(tǒng)籌平衡機(jī)制。擴(kuò)大權(quán)責(zé)發(fā)生制政府財務(wù)報告試編范圍,選取1至2個州(市)開展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告試編工作。
積極推進(jìn)財政體制改革。在中央啟動相關(guān)改革后,積極研提改革方案,逐步理順政府間支出責(zé)任,清理整合規(guī)范專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付,優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu),建立一般性轉(zhuǎn)移支付合理增長機(jī)制,逐步探索建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)、財力和支出責(zé)任相匹配的財政管理體制。
主動參與國家稅收制度改革。及時跟蹤國家稅制改革動向,提前謀劃,摸清底數(shù),做好地方稅收體系建設(shè)的研究工作。做好增值稅、資源稅、消費(fèi)稅、房地產(chǎn)稅、個人所得稅等稅制改革和環(huán)境保護(hù)費(fèi)改稅的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,深入推進(jìn)“營改增”試點(diǎn)。
切實(shí)加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。繼續(xù)做好中央代理發(fā)行地方政府債券額度的爭取工作,努力緩解我省交通水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)融資困難問題。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性債務(wù)管理的意見》(云政發(fā)〔2013〕130號),科學(xué)合理編制債務(wù)收支計劃,規(guī)范政府性債務(wù)舉借行為;加強(qiáng)債務(wù)資金使用監(jiān)管,注重債務(wù)資金使用績效;完善政府性債務(wù)償還機(jī)制,穩(wěn)妥處理存量債務(wù);建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,完善償債準(zhǔn)備金制度;切實(shí)做好債務(wù)統(tǒng)計分析工作,探索建立反映政府資產(chǎn)負(fù)債情況的綜合財務(wù)報告制度;嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法律制度,規(guī)范各級政府的融資行為。
深入推進(jìn)預(yù)算信息公開。全面推進(jìn)財政預(yù)決算公開工作,按照“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的原則,督促各級各部門全面公開部門預(yù)決算,細(xì)化公開內(nèi)容,切實(shí)做到公開的信息真實(shí)完整、公開的手段豐富多樣、公開的渠道暢通有效,全面提高預(yù)算信息公開質(zhì)量和水平。牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)控一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理,切實(shí)做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。進(jìn)一步加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度,2014年,省級部門要全面公開“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,并選擇不低于50%的州(市)、縣(市、區(qū))政府開展“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,力爭2015年所有縣級以上政府全面公開“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,著力打造 “陽光財政”。