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下載安裝Flash播放器2011年收支預算總表
2011年收入 |
2011年支出 | ||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 15,553.30 | 一、教育 | 21,394.94 |
二、事業(yè)收入 | 200.00 | 二、住房保障支出 | 844.30 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 4,242.00 | ||
四、其他收入 | 2,238.94 | ||
本年收入合計 | 22,234.24 | 本年支出合計 | 22,239.24 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 5.00 | ||
收 入 總 計 | 22,239.24 | 支 出 總 計 | 22,239.24 |
2011年財政撥款支出預算表
填報單位:國家行政學院 單位:萬元
科 目 | 2010年預算數(shù) | 2010年執(zhí)行數(shù) | 2011年預算數(shù) | 2011年預算比2010年執(zhí)行 | 2011年預算比2010年執(zhí)行(扣除發(fā)改委基建) | 注釋 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初預算數(shù) | 發(fā)改委安排的基建預算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 發(fā)改委安排的基建預算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后執(zhí)行數(shù) | 年初預算數(shù) | 發(fā)改委安排的基建預算數(shù) | 扣除發(fā)改委安排的基建后預算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | |||
小計 | 當年財政撥款數(shù) | 當年國庫集中支付結(jié)余數(shù) | |||||||||||||||
205 | 教育 | 8,933.16 | 8,933.16 | 19,809.22 | 19,483.84 | 325.38 | 8,023.00 | 11,786.22 | 14,791.30 | 14,791.30 | -5,017.92 | -25.30 | 3,005.08 | 25.50 | |||
20508 | 教師進修及干部繼續(xù)教育 | 8,933.16 | 8,933.16 | 19,809.22 | 19,483.84 | 325.38 | 8,023.00 | 11,786.22 | 14,791.30 | 14,791.30 | -5,017.92 | -25.30 | 3,005.08 | 25.50 | 公務員培訓和港澳公務員培訓中心運行經(jīng)費等支出增加。 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | -475.00 | -100.00 | -475.00 | -100.00 | |||||||||
21110 | 能源節(jié)約利用 | 475.00 | 475.00 | 475.00 | -475.00 | -100.00 | -475.00 | -100.00 | 2010年執(zhí)行中安排了國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設支出,2011年年初未安排。 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 762.00 | 762.00 | 203.00 | 36.30 | 203.00 | 36.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 762.00 | 762.00 | 203.00 | 36.30 | 203.00 | 36.30 | 2010年動用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,2011年通過財政撥款安排,相應增加財政撥款支出。 | ||||
合 計 | 9,492.16 | 9,492.16 | 20,843.22 | 20,517.84 | 325.38 | 8,023.00 | 12,820.22 | 15,553.30 | 15,553.30 | -5,289.92 | -25.40 | 2,733.08 | 21.30 |