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二、關于2013年財政預算草案
2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的第一年,是實施“十二五”規(guī)劃的關鍵之年,財政工作面臨的形勢仍極其復雜。一方面,我國經(jīng)濟發(fā)展的基本面沒有改變,推進“五位一體”、實施“四化同步”帶來更大發(fā)展空間;我省發(fā)展面臨的全國獨有優(yōu)勢和前所未有戰(zhàn)略機遇沒有改變,“三大經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略”縱深推進,“三百工程”等重點部署全面鋪開,環(huán)境改善的后發(fā)優(yōu)勢日益凸顯,天時、地利、人和俱備,正是河北彎道超車、追趕跨越的大好階段,為財政經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展注入了新的動力,也為提高財源質(zhì)量提供了有力保證。另一方面,國際經(jīng)濟發(fā)展的不確定性、國內(nèi)經(jīng)濟前行的復雜性短期內(nèi)不會改變,我省經(jīng)濟筑底回升的基礎還不牢固,部分行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營困難的局面尚未根本扭轉(zhuǎn),經(jīng)濟增長下行壓力較大,財政收入很難保持高速增長;國家繼續(xù)實施結構性減稅政策,特別是“營改增”改革擴面擴圍,直接導致地方收入減少。同時,今年國家已明確的政策性增支就有10余項,都是保民生的硬指標、硬任務,穩(wěn)增長、調(diào)結構也要求一定的財政支出力度??梢哉f,財政經(jīng)濟已進入中速增長的轉(zhuǎn)型調(diào)整期,財政收入增速放緩和政府承擔的剛性支出增加的矛盾愈發(fā)突出。
根據(jù)省委關于全省經(jīng)濟工作的總體部署,2013年全省預算安排的指導思想是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,認真貫徹落實黨的十八大、中央經(jīng)濟工作會議和省委八屆三次全會精神,以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,緊緊圍繞建設經(jīng)濟強省、和諧河北戰(zhàn)略目標,努力增加財政收入,發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展;進一步優(yōu)化財政支出結構,大力支持實施我省沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和扶貧攻堅戰(zhàn)略,著力改善發(fā)展環(huán)境和生態(tài)環(huán)境,推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和特色主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級;堅持民生優(yōu)先,增加“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、保障性安居工程、節(jié)能環(huán)保等支出;壓縮行政性經(jīng)費等一般性支出,努力降低行政成本;進一步深化財政改革,努力構建發(fā)展型、和諧型、法治型和效能型財政,加快實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標。
(一)關于2013年全省預算草案主要收支計劃安排情況
綜合考慮全省經(jīng)濟發(fā)展形勢和政策性增減收因素,2013年全省全部財政收入計劃安排3777億元,比上年快報完成數(shù)(下同)增長8.6%,可比增長10%(剔除“營改增”政策性減收和鐵路運輸企業(yè)稅收下劃增收因素)。這樣安排是與全省生產(chǎn)總值增長9%左右、居民消費價格漲幅3.5%左右的預期目標基本相適應的,也是穩(wěn)妥可行的。
2013年全省公共財政收入預算安排2262億元,比上年增長8.5%,可比增長11%,其中:稅收收入安排1714.8億元,增長9.9%;非稅收入安排547.2億元,增長4.5%。按照國家規(guī)定口徑,與上年年初預算相比,經(jīng)常性收入增長10.9%。全省公共財政預算收入加上中央財力性補助收入805.6億元(不含提前通知一般性轉(zhuǎn)移支付專項化和專項轉(zhuǎn)移支付,下同)、調(diào)入資金8億元,減去上解中央支出54.1億元,2013年全省公共財政預算可用財力為3021.5億元。按照量入為出、收支平衡的原則,相應安排全省公共財政支出預算3021.5億元,比上年年初預算增長12.9%。教育、科技、農(nóng)業(yè)等三項支出安排落實了有關法律要求,全省教育支出785.1億元,按法定增長口徑(下同)增長13.9%;科技支出43.1億元,增長18.3%;農(nóng)林水事務等農(nóng)口支出210.1億元,增長16.6%。
2013年全省政府性基金收入預算(不包括社會保障基金,下同)安排1255.3億元,比上年完成數(shù)增長3.2%;基金支出預算安排1274.5億元,比上年預算下降7.3%。
?。ǘ╆P于2013年省本級預算草案
2013年省本級公共財政收入預算安排459.3億元,比上年完成數(shù)增長10%,可比增長5.2%(剔除鐵路運輸企業(yè)稅收下劃因素,下同)。其中:稅收收入378.4億元,比上年完成增長14.3%;非稅收入80.9億元,比上年完成下降6.6%。
按照上述收入計劃及現(xiàn)行財政體制測算,公共財政預算收入加上中央財力性補助805.6億元、設區(qū)市及直管縣上解34.8億元,減去上解中央支出54.1億元、補助設區(qū)市及直管縣支出743.5億元,2013年省本級公共財政預算財力為502.1億元。上述中央財力性補助收入包括:稅收返還176.3億元、均衡性轉(zhuǎn)移支付資金222.4億元、國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付10.8億元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.3億元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付140.6億元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付55.4億元、縣級基本財力保障機制獎補資金51.9億元、產(chǎn)糧大縣獎勵資金10.8億元、資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付4.9億元、企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助14.9億元、工商部門停征兩費轉(zhuǎn)移支付5億元、成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付92.8億元、結算補助16.5億元。省級補助設區(qū)市及直管縣支出包括:中央稅收返還116.1億元、省對下財政體制政策返還40.7億元、資源稅定額返還12.5億元、均衡性轉(zhuǎn)移支付223.4億元、國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付10.8億元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.2億元、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付58.1億元、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付123.2億元、縣級基本財力保障機制獎補資金51.9億元、產(chǎn)糧大縣獎勵資金10.8億元、資源枯竭型城市轉(zhuǎn)移支付4.9億元、成品油價格和稅費改革轉(zhuǎn)移支付27.2億元、企事業(yè)單位預算劃轉(zhuǎn)補助10.7億元、支持沿海地區(qū)規(guī)劃實施補助等27.5億元、其他補助22.5億元。
2013年省本級公共財政支出預算安排502.1億元,比上年年初預算增長14.2%。按照國家規(guī)定法定增長口徑,教育支出安排62.6億元,比上年預算增長12%;科技支出安排11.3億元,增長13%;農(nóng)業(yè)支出安排22.6億元,增長10%,以上三項支出增幅均超過省本級經(jīng)常性財政收入增幅(9.98%),達到了法定增長和省有關規(guī)定要求。
2013年省本級政府性基金收入預算安排196.4億元,比上年完成數(shù)下降1.6%;基金支出預算安排196.4億元,比上年年初預算增長4.9%。
2013年,省級公共財政預算支出需求與省級公共財政預算財力的差距較大,收支矛盾十分尖銳,預算平衡難度很大。為有效解決矛盾、確保預算平衡,我們加大開源節(jié)流力度,統(tǒng)籌安排、有保有壓。在資金統(tǒng)籌方面,統(tǒng)籌專項收入、國有資本經(jīng)營收入、政府性基金收入、部門其他收入和中央補助收入。在支出管理方面,專項資金實行分類口切塊,類口限額內(nèi),突出重點,輕重緩急,預留配套,自求平衡;按照零基預算原則清理到期項目,對支出依據(jù)不充分、標準不實等支出進行削減,優(yōu)先保證基本性支出、政策性增支和重點支出需要。
2013年,圍繞貫徹落實國家和省重大決策部署,按照保民生、保運轉(zhuǎn)、保重點的總體要求,省本級財政支出安排如下:
1.人員經(jīng)費。安排145.7億元,同比增加18.6億元,扣除增人因素比上年增長14.6%。
2.公用經(jīng)費。安排53.3億元,與上年基本持平。
3.總預備費。安排8億元,與上年持平。
4.專項項目支出。2013年公共財政預算財力在安排上述支出后,可安排用于專項項目支出的預算為295.1億元,連同使用地方政府債券資金63億元和中央對我省均衡性轉(zhuǎn)移支付資金127.4億元,統(tǒng)籌使用省對下補助和其他支出27.5億元,可統(tǒng)籌安排用于專項項目支出的資金為513億元。重點安排以下四個方面:①支持沿海地區(qū)加快發(fā)展和扶貧攻堅戰(zhàn)略實施方面,安排專項資金25億元,全力助推曹妃甸區(qū)、渤海新區(qū)、北戴河新區(qū)率先發(fā)展;安排扶貧資金9億元,把阜平縣和環(huán)首都貧困縣作為重中之重,合力攻堅,以重點突破帶動片區(qū)發(fā)展,加快貧困地區(qū)扶貧開發(fā);繼續(xù)安排基層建設年專項資金5.5億元,與中央和省“一事一議”獎補資金、扶貧資金統(tǒng)籌使用,發(fā)揮資金合力,集中力量辦好農(nóng)民群眾期盼解決的實事。②支持改善發(fā)展環(huán)境和生態(tài)環(huán)境方面,安排黨務、人大、群團、行政管理事務專項支出2.4億元,推動簡化審批程序,提高行政效能,為實現(xiàn)“風清氣正、開放文明、和諧穩(wěn)定”的發(fā)展環(huán)境提供保障;安排公路建設等項目資金60.8億元,高速鐵路建設資本金2億元,石家莊軌道交通專項資金4億元,進一步改善基礎設施條件,優(yōu)化發(fā)展硬環(huán)境;安排專項支出14.5億元,用于推進基層政法經(jīng)費保障體制改革,以提升公共安全保障能力,發(fā)揮“護城河”作用;安排生態(tài)環(huán)境建設專項資金5.6億元,支持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和推進節(jié)能減排,實施環(huán)京津、沿渤海等重點區(qū)域環(huán)境整治以及農(nóng)村環(huán)境集中連片整治等,加快建設城區(qū)天然氣配套設施,推進以省會為重點的城市氣化工程。③支持改善民生和促進社會事業(yè)發(fā)展方面,教育專項支出安排39.3億元;科技專項支出安排8.6億元;農(nóng)林水事務專項支出安排70.1億元;文化體育與傳媒專項支出安排7億元;醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)專項支出安排50.9億元;社會保障和就業(yè)專項支出安排57億元,其中用于落實各項社會保障政策資金30.1億元、支持就業(yè)再就業(yè)資金2.9億元;安排保障性安居工程建設資金24億元。④支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級方面,安排專項資金41.9億元,主要用于支持央企進冀、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展、工業(yè)企業(yè)技改以及淘汰落后產(chǎn)能,支持中小企業(yè)發(fā)展,支持航空服務業(yè)、旅游業(yè)和商貿(mào)流通發(fā)展。