一、2009年全省和省本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2009年,在中共貴州省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,全省上下共克時(shí)艱,化挑戰(zhàn)為機(jī)遇,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得了顯著成績(jī)。各級(jí)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)決貫徹省委、省政府的決策部署,認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,堅(jiān)持『一手抓適應(yīng),一手抓提高』,集中財(cái)力辦大事,科學(xué)安排財(cái)政預(yù)算,強(qiáng)化財(cái)政管理,狠抓增收節(jié)支,財(cái)政收入和支出實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng),圓滿完成了省十一屆人大二次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)。
(一)全省預(yù)算執(zhí)行情況
省十一屆人大二次會(huì)議確定的預(yù)算是:全省一般預(yù)算收入367億元,一般預(yù)算支出1000億元。
全省一般預(yù)算收入情況:據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì),2009年全省一般預(yù)算收入416.46億元,為預(yù)算的113.48%,比上年增加(以下簡(jiǎn)稱為增加)68.62億元,比上年增長(zhǎng)(以下簡(jiǎn)稱為增長(zhǎng))19.73%。一般預(yù)算收入中,稅收收入311.69億元,增加50.89億元,增長(zhǎng)19.51%;非稅收入104.77億元,增加17.73億元,增長(zhǎng)20.36%。加上中央各項(xiàng)補(bǔ)助915.23億元,財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入64億元。當(dāng)年收入合計(jì)1395.69億元。
全省一般預(yù)算支出情況:全省一般預(yù)算支出1358.76億元,增加304.97億元,增長(zhǎng)28.94%。上解中央支出1.09億元,安排省級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.82億元。當(dāng)年支出合計(jì)1362.67億元。
全省一般預(yù)算收支平衡情況:收支相抵,收大于支33.02億元,主要是年底中央下達(dá)的專項(xiàng)補(bǔ)助,按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
(二)省本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
省十一屆人大二次會(huì)議批準(zhǔn)的省本級(jí)預(yù)算是:一般預(yù)算收入93.50億元,支出219.20億元;基金收入12.40億元,支出12.40億元。
省本級(jí)一般預(yù)算收入情況:據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì),省本級(jí)一般預(yù)算收入94.04億元,為預(yù)算的100.58%,增加9.31億元,增長(zhǎng)10.98%。其中:稅收收入66.35億元,為預(yù)算的102.90%,增加8.44億元,增長(zhǎng)14.56%;非稅收入27.70億元,為預(yù)算的95.44%,增加0.87億元,增長(zhǎng)3.25%。加上中央各項(xiàng)補(bǔ)助915.23億元,財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入64億元和各地結(jié)算上劃收入3.49億元。省本級(jí)收入合計(jì)1076.76億元。
省本級(jí)一般預(yù)算支出情況:省本級(jí)一般預(yù)算支出388.18億元,增加130.95億元,增長(zhǎng)50.91%。加上省對(duì)下補(bǔ)助各地支出678.28億元,上解中央支出1.09億元,安排省級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.82億元。支出合計(jì)1070.37億元。
省本級(jí)一般預(yù)算收支平衡情況:收支相抵,收大于支6.39億元,加上上年結(jié)余,減去結(jié)轉(zhuǎn)下年安排支出后,凈結(jié)余0.41億元。
省本級(jí)基金預(yù)算執(zhí)行情況:省本級(jí)基金收入15.87億元,為預(yù)算的127.88%,增加2.30億元,增長(zhǎng)16.96%;省本級(jí)基金支出2.80億元,增加1.01億元,增長(zhǎng)57.39%,下劃各地支出13.07億元。
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