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全市財(cái)政一般預(yù)算支出安排項(xiàng)目是:
——一般公共服務(wù)支出480239萬元,增長19.8%。
——公共安全(含國防)支出292135萬元,增長19.8%。
——教育支出709838萬元,增長34.3%。
——科學(xué)技術(shù)支出71391萬元,增長39.5%。
——文化體育與傳媒支出115996萬元,增長29.9%。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出739098萬元,增長25.3%。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出308900萬元,增長21.1%。
——節(jié)能環(huán)保支出51452萬元,增長23.8%。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出604291萬元,增長45.4%。
——農(nóng)林水事務(wù)支出305765萬元,增長28.5%。
——交通運(yùn)輸支出172171萬元,增長20.8%。
——資源勘探電力信息等事務(wù)支出180416萬元,增長10.8%。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出84694萬元,增長11.9%。
——金融監(jiān)管等事務(wù)支出12151萬元,增長21.5%。
——國土資源氣象等事務(wù)支出20867萬元,增長42.7%。
——住房保障支出90871萬元,增長36.6%。
——糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出23759萬元,增長10.7%。
——預(yù)備費(fèi)46636萬元,增長5.1%。
——國債還本付息支出42969萬元,增長3.2倍。
——其他支出164479萬元。
市級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出安排項(xiàng)目是:
——一般公共服務(wù)支出271052萬元,增長20.6%。
——公共安全(含國防)支出158540萬元,增長22.6%。
——教育支出224657萬元,增長59.2%。
——科學(xué)技術(shù)支出56449萬元,增長37.9%。
——文化體育與傳媒支出98709萬元,增長28.9%。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出379610萬元,增長35.8%。
——醫(yī)療衛(wèi)生支出161603萬元,增長27.2%。
——節(jié)能環(huán)保支出46409萬元,增長20.9%。
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出449558萬元,增長36%。
——農(nóng)林水事務(wù)支出182221萬元,增長26.7%。
——交通運(yùn)輸支出128132萬元,增長21.2%。
——資源勘探電力信息等事務(wù)支出171744萬元,增長10.5%。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出59840萬元,增長19.3%。
——金融監(jiān)管等事務(wù)支出12131萬元,增長21.3%。
——國土資源氣象等事務(wù)支出5447萬元,增長40.8%。
——住房保障支出71094萬元,增長58.6%。
——糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出22147萬元,增長10.4%。
——預(yù)備費(fèi)32972萬元,占市級(jí)總財(cái)力的1.3%,符合《預(yù)算法》的規(guī)定。
——國債還本付息支出40514萬元,增長3.05倍。
——其他支出114466萬元。
按照現(xiàn)行政府性基金征收政策,建議全市基金預(yù)算收入安排205.3億元,其中:市級(jí)161.5億元,區(qū)縣(代編數(shù))43.8億元。遵循??顚S?、列收列支原則,全市基金預(yù)算支出安排205.3億元,其中:市級(jí)161.5億元,區(qū)縣(代編數(shù))43.8億元。