- 政策解讀
- 經(jīng)濟發(fā)展
- 社會發(fā)展
- 減貧救災
- 法治中國
- 天下人物
- 發(fā)展報告
- 項目中心
三、2011年預算草案
2011年是“十二五”開局之年,是鞏固“十一五”發(fā)展成果、實現(xiàn)遼寧“十二五”高水平起步、科學發(fā)展的關(guān)鍵之年,同時也是財政工作面臨內(nèi)外部環(huán)境更為復雜、收支矛盾仍較突出的一年。根據(jù)《預算法》、預算編制政策和省委做好2011年各項工作的部署,2011年預算安排如下:
(一)全省匯總收支預算草案
全省匯總一般預算收入安排2305億元,增長15%。其中:稅收收入1778億元,增長17.2%;非稅收入527億元,增長8%。加上中央各項補助后,可供當年安排支出的資金規(guī)模為3184.7億元。
全省匯總一般預算支出安排3184.7億元,其中:中央財政專項轉(zhuǎn)移支付364.7億元;地方可用財力支出2820億元,增長14.8%,主要支出項目為:教育396.3億元,增長24.6%;科學技術(shù)77.8億元,增長13.7%;農(nóng)林水事務152.1億元,增長15.5%;社會保障和就業(yè)447億元,增長18.2%;醫(yī)療衛(wèi)生138.3億元,增長25.8%。
(二)省本級收支預算草案
省本級一般預算收入安排53.9億元,增長3.8%。加上中央各項補助后,可供當年安排支出的資金規(guī)模為557.3億元。
省本級一般預算支出擬安排557.3億元,其中:中央財政專項轉(zhuǎn)移支付111.2億元;省本級可用財力支出446.1億元,增長14.4%,主要支出項目為:教育62.8億元,增長41%;科學技術(shù)14.5億元,增長12.1%;農(nóng)林水事務37.7億元,增長12.8%;社會保障和就業(yè)51.2億元,增長21.5%;醫(yī)療衛(wèi)生27.1億元,增長18.9%。