——2010年1月25日在北京市第十三屆人民代表大會第三次會議上
北京市財政局
各位代表:
受市人民政府委托,現將北京市2009年預算執(zhí)行情況和2010年預算草案的報告提請市第十三屆人大第三次會議審議,并請市政協各位委員提出意見。
一、關于2009年預算執(zhí)行情況
2009年,面對極其嚴峻復雜的國內外環(huán)境,在黨中央、國務院及市委的正確領導下,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,認真執(zhí)行市第十三屆人大第二次會議的各項決議,充分發(fā)揮公共財政職能作用,積極應對國際金融危機,全力以赴“保增長、保民生、保穩(wěn)定”,順利完成全年預算任務。
(一)2009年全市財政收支完成情況。
全市地方財政收入完成2026.8億元,增長10.3%,完成預算的100.3%。全市地方財政支出完成2135.0億元,增長14.8%,完成預算的106.3%。
根據《預算法》和《北京市預算監(jiān)督條例》的規(guī)定,重點報告市級預算執(zhí)行情況。
(二)2009年市級財政收支完成情況。
市級財政收入完成1123.8億元,增長8.7%,完成預算1117.3億元的100.6%,加中央返還及補助180.4億元、區(qū)縣上解156.8億元、上年專項政策性結轉使用0.5億元、上年結余收入18.3億元、財政部代理發(fā)行我市地方債券56.0億元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金20.0億元等,收入合計1557.1億元。市級財政支出完成995.2億元,增長4.9%,完成預算995.1億元的100%,加上解中央支出86.4億元、區(qū)縣稅收返還和轉移支付398.2億元、專項政策性結轉下年使用1.5億元、地方債券支出56.0億元、劃轉水利建設基金12.1億元、轉入預算穩(wěn)定調節(jié)基金6.4億元等,支出合計1557.1億元。市級預算收支平衡。
市級主要收入項目完成情況是:增值稅98.8億元,增長12.8%,完成預算的100.2%;營業(yè)稅386.3億元,增長15.7%,完成預算的103.0%;企業(yè)所得稅246.1億元,下降9.4%,完成預算的77.4%,未完成預算主要因為受國際金融危機影響,企業(yè)利潤下滑,以及結構性減稅、總分機構納稅辦法調整等造成我市企業(yè)所得稅大幅減收;個人所得稅177.8億元,增長3.8%,完成預算的92.2%,未完成預算主要是受國際金融危機影響,部分行業(yè)從業(yè)者收入增長放緩所致;契稅103.2億元,增長24.3%,完成預算的132.3%,超預算較多主要是落實各項擴內需政策,房地產市場回暖,土地交易市場趨于活躍,帶動相關稅收增長;土地增值稅27.2億元,增長54.5%,完成預算的164.5%,超預算較多主要是稅務部門對以前年度土地增值稅進行大力清算,入庫稅款大幅增加。
市級主要支出項目完成情況是:一般公共服務69.3億元,增長3.0%,完成預算的105.5%,超預算主要是增加了志愿者工作相關經費等;公共安全73.4億元,下降0.5%,完成預算的104.1%,超預算主要是加大了政法裝備建設的投入;教育法定支出141.7億元,增長8.8%,完成預算的100%;科技法定支出41.7億元,增長8.8%,完成預算的100%;文化法定支出15.0億元,增長10.3%,完成預算的100.7%;衛(wèi)生法定支出35.4億元,增長11.8%,完成預算的100%;農業(yè)法定支出40.9億元,增長12.5%,完成預算的100%;環(huán)境保護22.4億元,增長13.8%,完成預算的103.3%;社會保障和就業(yè)56.6億元,增長1.5%,完成預算的100.3%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務37.5億元,增長0.2%,完成預算的100.7%;交通運輸89.2億元,增長19.0%,完成預算的96.6%,未完成預算主要是創(chuàng)新公共交通補貼核算機制,細化預算,壓縮成本,公交補貼資金減少。
市級財政收入比預算超收增加財力6.5億元,按照《北京市預算監(jiān)督條例》有關規(guī)定及建立預算穩(wěn)定調節(jié)基金的要求,市級財政超收增加的財力主要用于:一是增加法定支出0.1億元,主要是增加文化支出0.1億元,用于文化單位投入;其他農業(yè)、教育、科技、衛(wèi)生等支出均已達到法定增長要求。二是轉入“預算穩(wěn)定調節(jié)基金”6.4億元,在以后年度經過預算安排使用,接受市人大及其常委會的監(jiān)督。
需要說明的是,上述數字是按照預算執(zhí)行情況初步匯總的,在地方財政決算編成后,還會有變化。
2009年,預算執(zhí)行情況總體正常。財政收入經歷了見底、復蘇、回升的過程,完成了年度預算;財政支出結構不斷優(yōu)化,重點事項得到保障;財政收支平衡,完成了全年預算任務。需要說明的是,在經濟和政策雙重影響下,2009年財政收入形勢非常嚴峻。財稅等部門認真履行職責,加強協調配合,堅持依法征收、應收盡收。通過清理欠稅、稽查補稅等方式,深入挖掘增收潛力,努力克服金融危機沖擊,特別是總分機構企業(yè)所得稅分配辦法調整導致減收118億元的巨大影響,經過異常艱苦的努力,完成了全年預算任務。
(三)2009年為完成預算所做的主要工作及成效。
1.積極“擴內需、保增長”,支持經濟發(fā)展各項措施有效落實。
創(chuàng)新財政資金投入方式,多渠道幫扶企業(yè)。統籌安排50.0億元,迅速落實幫扶企業(yè)等一攬子政策措施,運用貸款貼息、資本金注入、獎勵等多種方式,增強企業(yè)應對危機能力。積極發(fā)揮投融資平臺作用,注重財政資金與創(chuàng)業(yè)投資、擔保、再擔保、政策性保險等金融手段協調配合,財政累計投入165.7億元,吸引社會資金1682.5億元,總體放大效益10.2倍,企業(yè)融資能力明顯提高。認真實施結構性減稅政策,全年減輕企業(yè)和居民負擔171.5億元,經濟發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化,企業(yè)盈利能力進一步增強。
擴大政府公共投資,拉動經濟增長。多渠道籌集政府投資資金309億元,支持以民生工程、軌道交通為重點的基礎設施建設。認真落實財政部代理我市發(fā)行政府債券資金56.0億元,撥付中央擴大內需專項資金12.1億元,積極向農村、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化及生態(tài)建設等公益性項目傾斜,投資結構進一步優(yōu)化。
落實消費促進政策,切實增加有效需求。實施涉及城鄉(xiāng)居民生活的各項補貼政策,減輕居民負擔,增強消費能力。認真落實汽車、住房稅收優(yōu)惠政策,促進消費結構升級。積極開展家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)及“以舊換新”工作,撥付補貼資金3.7億元,累計銷售家電下鄉(xiāng)產品17.3萬臺,“以舊換新”產品42.1萬臺,汽車摩托車13446臺,城鄉(xiāng)消費市場不斷擴大。支出外貿發(fā)展專項資金1.0億元,增加出口信用風險補助等,鼓勵企業(yè)開拓國際市場,努力擴大外部需求。
2.切實“調結構、上水平”,發(fā)展方式進一步轉變。
中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設進展順利。在全國率先實行自主創(chuàng)新產品政府采購試點,51項產品入選首批國家自主創(chuàng)新產品目錄,采購自主創(chuàng)新產品33.1億元,推進科技產品產業(yè)化。打造中關村科技金融服務平臺,設立中關村信用貸款風險補貼資金,拓寬科技型中小企業(yè)融資渠道。大力優(yōu)化人才發(fā)展環(huán)境,實施中關村高端領軍人才聚集工程,為增強自主創(chuàng)新能力凝聚智力資源。制定國家科技重大專項經費列支間接費用管理辦法,全市已有71家單位101個項目進入改革試點范圍,激發(fā)企業(yè)和科技人員自主創(chuàng)新活力。推動高新技術企業(yè)實施企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,已認定高新技術企業(yè)5225家,占全國的22%,數量居全國首位。
節(jié)能減排工作穩(wěn)步推進。多渠道籌集節(jié)能減排資金,完善投入機制,綜合運用獎勵、補助、貼息等方式,多環(huán)節(jié)支持節(jié)能減排工作開展。實施供熱系統節(jié)能技術改造獎勵,改造項目平均節(jié)能率達到20%。引導合同能源管理,獎勵污染減排項目66個,涉及投資6.3億元,推動節(jié)能減排向內涵促降發(fā)展。支持循環(huán)經濟,回收電子廢棄物36萬臺,切實消減污染排放,不斷拓寬首都綠色發(fā)展新途徑。
經濟結構逐步優(yōu)化升級。投入資金13.0億元,支持文化創(chuàng)意、體育、旅游等現代服務業(yè)發(fā)展壯大,提升首都經濟質量。完善政府對國有經濟的宏觀調控,注入國有資本經營預算資金10.0億元,通過注資等方式,對現代制造業(yè)等增加投入,落實重點產業(yè)調整振興方案;通過補償性支出方式,支持國有企業(yè)重組調整,提高國有資本運營效益。投入資金7.0億元,已實施工業(yè)重大項目31個,獎勵14家“三高”企業(yè)退出,加快經濟結構調整步伐。
|