(12)對外援助專項資金0.51億元,與上年持平,完成預(yù)算的100%。主要用于援助西藏日喀則、湖北宜昌、貴州安順及銅仁、山東曹縣及博興等。
(13)對區(qū)(市)轉(zhuǎn)移支付支出12.16億元,與上年持平。其中:農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付4.16億元,初中下放區(qū)基數(shù)補助3.3億元,落實對各區(qū)(市)財政體制優(yōu)惠政策資金2.32億元,補助平度市、萊西市及四方區(qū)工資1.68億元,均與上年持平。
(14)國債還本付息支出10.43億元,完成預(yù)算的100.1%。主要用于償還國債轉(zhuǎn)貸、外債、財力投資項目貸款本金和利息。
(15)北川援建支出1.43億元,增長6.7%,完成預(yù)算的100%。
(16)其他專項資金2.09億元,增長26.7%,完成預(yù)算的103%。其中:安全生產(chǎn)專項資金0.21億元;“菜籃子”等流通環(huán)節(jié)專項資金0.75億元;旅游發(fā)展專項資金0.12億元;扶持外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金0.8億元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2009年,全市政府性基金收入318億元,增長67.4%;全市政府性基金支出195.7億元, 增長53.6%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出122.3億元,收支平衡。
2009年,市本級政府性基金收入174.9億元,增長74.1%;市本級政府性基金支出92.9億元,增長23%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出82億元,收支平衡。
1.市本級政府性基金具體收入情況如下:
文化事業(yè)建設(shè)費收入0.44億元,下降2.5%;地方教育附加收入0.74億元,增長16.5%;福利彩票公益金收入3億元,下降0.9%;體育彩票公益金收入0.41億元,增長59.7%;殘疾人就業(yè)保障金收入0.62億元,增長21%;散裝水泥專項資金收入0.15億元,增長29.1%;新型墻體材料專項基金收入1.4億元,增長2.7%;新納入基金管理的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入21.11億元;新增建設(shè)用地土地有償使用費收入9.11億元,增長57.1%;新納入基金管理的政府住房基金收入10.77億元;國有土地使用權(quán)出讓金收入122.08億元,增長62.4%;國有土地收益基金收入4.28億元,下降19.7%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.5億元,下降44.1%;城市公用事業(yè)附加收入0.3億元,增長158.9%。
2.市本級政府性基金具體支出情況如下:
文化事業(yè)建設(shè)費支出0.13億元,下降24.4%。主要用于慶祝建國60周年、愛國主義教育、全省農(nóng)民藝術(shù)節(jié)、沙灘節(jié)等重大活動及宣傳干部培訓(xùn)等。
地方教育附加支出0.05億元,下降78.3%。主要用于全市中小學(xué)生“健康飲水”項目、市區(qū)中小學(xué)取暖設(shè)施改造工程、中小學(xué)和特殊教育學(xué)校儀器設(shè)備等支出。
福利彩票公益金支出1.15億元,下降15.7%。主要用于社會扶老、助殘、救孤、濟困、社會公益等福利項目。
體育彩票公益金支出0.28億元,增長41.5%。主要用于資助全民健身工程建設(shè)、開展全民健身活動、彌補大型體育運動會比賽經(jīng)費不足及整修和增建體育設(shè)施。
殘疾人就業(yè)保障金支出0.32億元,增長5.1%。主要用于殘疾人就業(yè)、康復(fù)、生活補助及事業(yè)發(fā)展等。
散裝水泥專項資金支出0.02億元,下降12.4%。主要用于單位正常經(jīng)費及專項支出。
新型墻體材料專項基金支出0.07億元。主要用于公共建筑節(jié)能改造等支出。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出7.5億元。主要用于市內(nèi)四區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)補助。
新增建設(shè)用地土地有償使用費支出4.84億元。主要用于基本農(nóng)田建設(shè)和保護、土地整理、耕地開發(fā)等支出。
政府住房基金支出2.39億元。主要用于廉租住房建設(shè)、住房補貼、房屋維修、房管隊伍轉(zhuǎn)制資金等支出。
國有土地使用權(quán)出讓金支出75.49億元,增長14.4%。主要用于征地和拆遷補償、土地開發(fā)、城市建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
城市公用事業(yè)附加支出0.08億元,下降28.4%,主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護。
(三)青島保稅區(qū)和高新區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2009年青島保稅區(qū)地方財政一般預(yù)算收入2.15億元,增長1.8%;加上稅收返還等各項體制結(jié)算收入后,當(dāng)年一般預(yù)算財力2.8億元;一般預(yù)算支出2.8億元,收支平衡。
2009年青島高新區(qū)地方財政一般預(yù)算收入0.5億元;加上稅收返還等各項體制結(jié)算收入后,當(dāng)年一般預(yù)算財力0.9億元;一般預(yù)算支出0.9億元,收支平衡。
2009年青島保稅區(qū)政府性基金收入0.09億元,支出0.05億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.04億元,收支平衡。
2009年青島高新區(qū)政府性基金收入4.62億元,支出4.27億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.35億元,收支平衡。
目前,我市與中央體制結(jié)算尚未進行,決算情況待財政部正式批復(fù)后,市財政將向人大常委會作專題匯報。
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