二、2010年財政預(yù)算草案
2010年,我市財政經(jīng)濟既面臨嚴峻挑戰(zhàn),也蘊含發(fā)展機遇。從收入看,目前我市經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境中不確定因素較多,經(jīng)濟回升內(nèi)在動力仍然不足,政策性減收因素依然存在,財政收入增長的壓力較大。從支出看,落實國家宏觀調(diào)控政策,加快“三農(nóng)”、科技、教育、衛(wèi)生、文化、社會保障、節(jié)能環(huán)保等重點領(lǐng)域的發(fā)展和民生保障,都需要財政加大投入力度。在看到困難的同時,也要看到我市經(jīng)濟運行積極向好的有利因素不斷增多,國家、省市一系列擴內(nèi)需、保增長政策措施效應(yīng)逐步顯現(xiàn),經(jīng)濟增長態(tài)勢總體好于去年,為財政增收打下了基礎(chǔ)。
按照中央經(jīng)濟工作會議精神和國務(wù)院關(guān)于編制財政預(yù)算的要求,結(jié)合我市財政經(jīng)濟形勢,現(xiàn)提出2010年財政預(yù)算安排建議。
(一)2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想
2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面落實積極的財政政策,有效發(fā)揮財政職能作用,深化財政改革,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加大對“三農(nóng)”、教育、科技、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、文化以及節(jié)能減排的支持力度,促進民生保障和社會事業(yè)發(fā)展。加強財政科學(xué)化精細化管理,從嚴控制一般性支出,提高財政資金使用效益,促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想,2010年預(yù)算安排突出以下幾個重點:一是更加注重保障和改善民生,努力解決關(guān)系群眾切身利益的突出問題;二是更加注重統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步加大“三農(nóng)”投入;三是更加注重支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,進一步加大對科技創(chuàng)新、節(jié)能減排的保障力度;四是更加注重推進結(jié)構(gòu)調(diào)整,重點支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展;五是更加注重扶持企業(yè)發(fā)展,進一步夯實經(jīng)濟發(fā)展和財政增收的基礎(chǔ)。
(二)地方財政一般預(yù)算收支安排建議
——一般預(yù)算收入。綜合考慮財政經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期,2010年全市地方財政一般預(yù)算收入安排414.7億元,增長10%;市本級地方財政一般預(yù)算收入安排167億元,增長8%。
2010年,市本級地方財政一般預(yù)算收入加上稅收返還和體制結(jié)算收入后,市本級財力為196億元,比上年增加12.3億元,增長6.7%。
——一般預(yù)算支出。根據(jù)2010年市本級財力情況,2010年市本級財政一般預(yù)算支出安排196億元,具體如下:
1.一般公共服務(wù)支出56.12億元,比上年減少0.67億元,下降1.2% 。其中:
(1)公共安全支出19.14億元,比上年增加0.96億元,增長5.3%,其中:基本支出16.04億元,增長5.7%;政法體制改革保障經(jīng)費3億元,與上年持平。
(2)行政事業(yè)單位經(jīng)費35.18億元,比上年減少1.63億元,下降4.4%。
2.農(nóng)林水事業(yè)支出7.45億元,比上年增加1.04億元,增長11%。其中:
(1)新增城鄉(xiāng)綠化資金1.2億元。
(2)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金0.8億元,與上年持平。
(3)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展資金0.8億元,與上年持平。
(4)落實村書記崗位補貼0.6億元,比上年增加0.3億元。
(5)青島市庫區(qū)移民村扶持資金0.46億元,與上年持平。
(6)政策性農(nóng)業(yè)保險資金0.36億元,比上年增加0.03億元。
(7)森林生態(tài)效益補償及林業(yè)有害生物防治資金0.31億元,比上年增加0.1億元。
(8)農(nóng)村發(fā)展及農(nóng)民創(chuàng)業(yè)補助資金0.2億元,與上年持平。
(9)重大動物疫病防治及撲殺資金0.2億元,比上年增加0.14億元。
(10)農(nóng)機具購置補貼資金0.19億元,與上年持平。
(11)優(yōu)質(zhì)后備母牛補貼資金0.15億元,與上年持平。
3.教育、科學(xué)和文化體育支出19.95億元,比上年增加1.75億元,增長9.6%。其中:
(1)教育支出13.76億元,比上年增加0.83億元,增長6.4%。其中:教育事業(yè)費支出8.74億元,按法定要求增長8%;農(nóng)村義務(wù)教育保障機制1.63億元,與上年持平;高校及中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)資金1億元,與上年持平;城市義務(wù)教育階段免雜費補助支出0.23億元,與上年持平;新增涉農(nóng)專業(yè)中等職業(yè)學(xué)校和困難學(xué)生免費教育0.16億元。
(2)科學(xué)技術(shù)支出2.36億元,比上年增加0.74億元,增長46%。主要用于創(chuàng)新型中小企業(yè)培育計劃項目、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)項目、創(chuàng)新體系建設(shè)項目、產(chǎn)學(xué)研合作引導(dǎo)項目及中國科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所和中國科學(xué)院光電研究院青島研發(fā)基地共建項目等。
(3)文化與體育等事業(yè)支出3.83億元,比上年增加0.17億元,增長4.7%。其中:文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金0.5億元,與上年持平;文化事業(yè)建設(shè)費0.25億元,比上年增加0.05億元;文化體制改革資金0.2億元,與上年持平;宣傳文化發(fā)展資金0.18億元,與上年持平;農(nóng)村文化建設(shè)經(jīng)費0.17億元,與上年持平;體育發(fā)展資金0.85億元,比上年增加0.1億元,重點支持足球、帆船等運動開展及體育場館服務(wù)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展。
4.社會保障和就業(yè)支出15.86億元,比上年增加1.25億元,增長8.6%。其中:
(1)社會保險基金補助5.09億元,比上年減少0.08億元。其中:企業(yè)養(yǎng)老保險基金補助2.47億元;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金補助0.45億元;市屬困難企業(yè)離休干部醫(yī)療保險基金補助0.13億元;新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助0.66億元。
(2)促進就業(yè)資金3.4億元,比上年增加0.1億元。其中:政府開發(fā)公益性崗位補貼1.8億元;企業(yè)吸納就業(yè)、靈活就業(yè)補貼及扶持創(chuàng)業(yè)等1.2億元;高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金0.4億元。
(3)社會救助資金2.51億元,比上年增加0.63億元。其中:城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民最低生活保障資金1.96億元;城市困難居民醫(yī)療救助資金0.1億元;困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補助資金0.36億元。
(4)優(yōu)撫及安置資金1.4億元,比上年增加0.05億元。其中:優(yōu)撫對象醫(yī)療救助經(jīng)費0.16億元;烈軍屬、復(fù)員退伍軍人及老紅軍遺屬生活補助資金0.27億元;退役士官和士兵自謀職業(yè)生活費補助及農(nóng)村退役士兵建房補助資金0.44億元;市內(nèi)四區(qū)無軍籍職工補助資金0.22億元;軍休機構(gòu)地方財政補助經(jīng)費0.19億元。
(5)社會福利資金1.04億元,比上年增加0.91億元。其中:新增養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展資金0.91億元;優(yōu)撫事業(yè)單位供養(yǎng)人員經(jīng)費0.11億元。
(6)殘疾人事業(yè)資金0.44億元,與上年持平。其中:殘疾人托養(yǎng)服務(wù)經(jīng)費0.2億元;殘疾人康復(fù)救助及康復(fù)服務(wù)項目資金0.19億元;農(nóng)村貧困殘疾人危房修建0.04億元。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出7.45億元,比上年增加2.16億元,增長40.8%。其中:
(1)農(nóng)村新型合作醫(yī)療補助經(jīng)費1.64億元,比上年增加0.56億元。
(2)新增基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助0.79億元。
(3)疾病預(yù)防控制經(jīng)費0.7億元,比上年增加0.28億元。
(4)干部保健經(jīng)費0.57億元,比上年增加0.2億元。
(5)衛(wèi)生科研機構(gòu)設(shè)備購置修繕經(jīng)費0.2億元,與上年持平。
(6)新增基本藥物監(jiān)管能力建設(shè)資金0.14億元。
(7)村衛(wèi)生室改造支出0.13億元,比上年增加0.03億元。
6.環(huán)境保護支出1.31億元,比上年增加0.03億元,增長2.2%。其中:
(1)排污費支出0.56億元。
(2)節(jié)能減排資金0.15億元。
7.農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造1.6億元,比上年增加1.4億元。
8.水資源及河道維護費等專項支出2.16億元,比上年增加0.63億元,增長41%。其中:
(1)水資源費及海域使用金支出1.06億元,比上年增加0.38億元,增長55.6%。
(2)河道維護費專項支出1.1億元,比上年增加0.25億元,增長29.4%。
9.對區(qū)(市)轉(zhuǎn)移支付支出12.16億元,與上年持平。其中:農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付4.16億元,初中下放區(qū)基數(shù)補助3.3億元,落實對各區(qū)(市)財政體制優(yōu)惠政策資金2.32億元,補助平度市、萊西市及四方區(qū)工資1.68億元,均與上年持平。
10.基本建設(shè)支出41.65億元,比上年增加7.05億元,增長20.4%。其中:
(1)財力投資22.65億元,比上年增加4.65億元。
(2)基建項目貸款還本付息支出19億元,比上年增加2.4億元。
11.城市基礎(chǔ)設(shè)施維護等支出5.74億元,比上年增加0.48億元,增長9.1%。其中:
(1)城市維護費支出3.53億元,比上年增加0.3億元,用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護及城市綠化。
(2)污水處理費支出1.1億元,與上年持平。
(3)人防工程維護0.52億元,與上年持平。
(4)建筑節(jié)能資金0.3億元,比上年增加0.2億元。
(5)垃圾處理費支出0.29億元,與上年持平。
12.企業(yè)政策性虧損補貼7.7億元,比上年增加1.22億元,增長18.8%。其中:
(1)公交企業(yè)虧損補貼3億元,比上年增加1.22億元。
(2)城市供熱補貼2.5億元,與上年持平。
(3)自來水虧損補貼2.2億元,與上年持平。
13.對外交流及宣傳網(wǎng)絡(luò)等專項資金0.41億元,比上年增加0.18億元,增長78.3%。其中:
(1)對外宣傳及網(wǎng)絡(luò)文化支出0.3億元,比上年增加0.1億元。
(2)精神文明建設(shè)資金0.08億元,比上年增加0.05億元。
14.駐青島查驗單位通關(guān)檢查專項資金0.25億元,與上年持平。主要用于青島口岸大通關(guān)工作,以保證青島口岸節(jié)假日進出口貨物正常通關(guān)。
15.會展專項資金0.6億元,比上年增加0.26億元,增長76.5%。主要用于培植品牌展會,資助重點展會項目,扶持由市政府舉辦或承辦的重大文體賽事和節(jié)慶、論壇活動,保障我市會展總體形象宣傳推介、引展、會展業(yè)規(guī)劃等支出。
16.旅游發(fā)展專項資金0.15億元,比上年增加0.03億元,增長25%。主要用于旅游宣傳促銷、旅游規(guī)劃項目及招商等項目支出。
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